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中共吉安市委党校2015年部门决算情况说明
发布时间:2016-09-13 00:00:00      来源:


中共吉安市委党校2015年部门决算情况说明

第一部分(fēn)部门概况

一、 部门主要职能(néng)

中共吉安市委党校是在市委直接领导下培养党员干部和理(lǐ)论干部的學(xué)校,是市委的一个重要部门,主要职责是:

(一)以马列主义、毛泽东思想、邓小(xiǎo)平理(lǐ)论、“三个代表”重要思想、科(kē)學(xué)发展观為(wèi)指导,深入學(xué)习习近平总书记系列讲话,认真學(xué)习党的基本理(lǐ)论和基本知识,學(xué)习党的路線(xiàn)、方针、政策,坚持四项基本原则和坚持社会主义办學(xué)方向,提高办學(xué)水平。

(二)根据《中國(guó)共产党党校工作暂行条例》的要求,结合學(xué)校的中心工作,制定切实可(kě)行的党校教學(xué)、研究计划和措施,并积极实施和定期检查、指导各党校执行情况。

(三)负责举办培训班、轮训班、读书班、专题研讨班,培训党员、干部、入党积极分(fēn)子,系统进行马克思主义基本理(lǐ)论、党的基本路線(xiàn)和基本知识的教育和灌输。

(四)协同统战部办好社会主义學(xué)院,共同办班,负责对党外代表人士进行有(yǒu)关内容的培训工作。

(五)充分(fēn)发挥井冈山(shān)、东固红色资源优势,加强红色基因教育培训。

(六)负责以党校為(wèi)阵地,通过各种渠道和形式,宣传马列主义、毛泽东思想、邓小(xiǎo)平理(lǐ)论和党的路線(xiàn)、方针、政策。

(七)负责围绕國(guó)际國(guó)内及學(xué)校党建工作中出现的新(xīn)情况、新(xīn)问题,确定有(yǒu)关专题,组织力量进行党建理(lǐ)论研究,為(wèi)校党委提供决策参考。

(八)负责组织定期召开教務(wù)委员会会议,研究工作计划与安排、分(fēn)析办班情况、不断改进教學(xué)方法,提高教學(xué)质量。

(九)负责党校老师聘任和队伍建设,逐步建立一支专兼结合、以兼為(wèi)主的师资队伍,建立健全各项规章制度。

(十)负责从党校自身工作特点出发,切实加强党校和各县市區(qū)党校自身建设。

(十一)负责与上级领导机关和兄弟(dì)院校党校的联系,争取领导的支持,互通信息、互相交流,促进党校工作。

(十二)在校党委及校務(wù)委员会的领导下,加强与有(yǒu)关职能(néng)部门的协助与合作,完成领导交办的有(yǒu)关工作。

二、 单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共一个,中共吉安市委党校。

 

            第二部分(fēn)2015年部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计3258.69万元,其中上年结转和结余   0万元,较上年增長(cháng)195.92%;本年收入合计3258.69万元,较上年增長(cháng)195.92%,主要原因是:财政拨入新(xīn)校區(qū)建设项目资金。

本年收入的具體(tǐ)构成為(wèi):财政拨款收入3058.69万元,占93.86%;事业收入200万元,占6.14%

二、 支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计3240.76万元,其中本年支出合计3240.76万元,较上年增長(cháng)194.3%,主要原因是:新(xīn)校區(qū)建设基本建设支出。年末结转和结余17.93万元,主要原因是:新(xīn)校區(qū)建设基本建设支出未使用(yòng)完、2015年度第十三个月工资未发放。

本年支出具體(tǐ)构成為(wèi):基本支出876.92万元,占27.06%;项目支出2363.84万元,占72.94%

三、 财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数為(wèi)974.59万元,决算数為(wèi)3040.76万元,完成年初预算的100%,主要原因是:新(xīn)校區(qū)建设基本建设支出。

按功能(néng)分(fēn)类科(kē)目分(fēn):一般公共服務(wù)支出年初预算数為(wèi)974.59万元,决算数為(wèi)3040.76万元,完成年初预算的100%

按经济分(fēn)类科(kē)目分(fēn):工资福利支出418.71万元,较上年下降2.24%,主要原因是:退休;商(shāng)品和服務(wù)支出131.48万元,较上年增長(cháng)4.65%,主要原因是:10月份搬入新(xīn)校區(qū)校园运行费用(yòng)加大;对个人和家庭补助支出494.33万元,较上年增長(cháng)7.32%,主要原因是:奖励金增加。

四、 机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费131.48万元,较上年增長(cháng)4.65%,主要原因是:10月份搬入新(xīn)校區(qū)校园运行费用(yòng)加大。其中:办公费3.12万元,印刷费1.68万元。

五、 “三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数為(wèi)19.3万元,决算数為(wèi)13.59万元,完成预算的70.41%,决算数较上年下降42.02%,其中:

(一) 公務(wù)接待费支出年初预算数為(wèi)9.5万元,决算数為(wèi)7.37万元,完成预算的77.58%,决算数较上年增加10.33%,主要原因是:上年的部分(fēn)招待费用(yòng)在2015年结算。

(二) 公務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置及运行维护费支出6.22万元,其中公務(wù)用(yòng)車(chē)运行维护费支出年初预算数為(wèi)9.8万元,决算数為(wèi)6.22万元,完成预算的63.47%,决算数较上年下降27.5%,主要原因是:尚有(yǒu)車(chē)辆维修费未结算。